このページではJavaScriptを使用しています。

平成17年度9月補正予算

1 一般会計補正予算    

  (1) 現計予算額    84,879,603千円

  (2) 補正額            274,810千円

 【補正額の財源内訳】                    

   国・県 197,149千円  市債 33,300千円  その他 106,447千円  一般 ▲62,086千円

  (3) 補正後の額    85,154,413千円

2 一般会計補正予算の主な内容

  (1) 人件費          ▲391,013千円

      給与削減による職員人件費の減(以下「人件費の減」という。)等

  (2) 人件費以外の事業       665,823千円

別紙「9月補正予算(一般会計)の主な内容」のとおり(PDF:24KB)

主な事業の内容(PDF:156KB)

3 特別会計補正予算及び主な内容

                   現計予算額    補正予算額     補正後の額

  (1) 下水道事業費    10,605,151千円    ▲16,957千円     10,588,194千円

     人件費の減

  (2) 簡易水道事業費      983,456千円     20,631千円       1,004,087千円

     集落排水工事に伴う水道管支障移転工事費、人件費の減等

  (3) 駐車場事業費         92,116千円            41千円          92,157千円

     駐車場管理費

  (4) 国民健康保険費   14,967,974千円     14,191千円     14,982,165千円

     歯科診療所施設整備費、人件費の減等

  (5) 土地取得費             1,403千円        5,658千円             7,061千円

     土地開発基金積立金

  (6) 集落排水事業費    3,059,247千円     13,127千円        3,072,374千円

     県営事業(河川改修)に伴う管路布設工事費、人件費の減等

  (7) 介護保険費       9,867,432千円     44,707千円        9,912,139千円

     国庫支出金等過年度還付金、人件費の減等

  (8) 財産区管理事業費        21,754千円          174千円           21,928千円

     予備費

  (9) 観光施設運営事業費  149,448千円        10,290千円            159,738千円

     施設修繕費(浜村温泉館、山紫苑)、人件費の減等

4 企業会計補正予算及び主な内容

  (1) 水道事業         6,123,153千円       31,189千円         6,154,342千円

     浄水場施設整備事業費、人件費の減等

  (2) 病院事業費       9,118,461千円   ▲  17,741千円         9,100,720千円

     医療事務費、企業債償還金、人件費の減等



質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか?
-お問い合わせ-
総務部 行財政改革課
電話0857-20-3111
FAX0857-20-3040
メールアドレスgyouzaisei@city.tottori.lg.jp