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平成16年度6月補正予算

※( )はすべて、平成15年度6月補正後の予算との比較です。

◆一般会計

        現計予算額   604億5,600万円

        補正額           2億8,700万円

      補正後の額   607億4,300万円

                     (5.2%)

◆特別会計

  ・老人保健費                

    現計予算額   120億  969万円

    補正額           1億4,152万円

    補正後の額   121億5,121万円

                                          (▲6.5%)

◆企業会計

  ・水道事業                 

    現計予算額   53億5,720万円

    補正額             1,736万円 

    補正後の額   53億7,456万円

                                        (▲7.1%)

一般会計 補正額の主な内容

☆は新規事業

☆1)合併記念式典費 総務課

730万円

☆2)観光客入り込み実態調査 観光コンベンション推進チーム

125万円

☆3)鬼太鼓座コンサート開催費 文化芸術推進室

499万円

☆4)足湯設置検討経費 観光コンベンション推進チーム

20万円

☆5)地域総合整備資金貸付金 高齢社会課

2億4,200万円

☆6)プレミアム付き商品券発行事業 商工振興課

1,585万円

  7)100人委員会費 企画調整課

▲133万円

  8)チャレンジショップ運営費  中心市街地活性化推進チーム

864万円

平成16年度6月補正予算の概要(Microsoft Word:32KB) 



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