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平成16年度10月補正予算

一般会計

        現計予算額   616億4,545万円

        補正額        209億2,677万円

      補正後の額   825億7,222万円

特別会計

・下水道事業費                

    現計予算額    93億5,991万円

    補正額          16億0,229万円

    補正後の額   109億6,220万円

・簡易水道事業費                

    現計予算額     1億3,733万円

    補正額           7億7,270万円

    補正後の額     9億1,003万円

・国民健康保険費                

    現計予算額   102億8,161万円

    補正額          21億6,789万円

    補正後の額   124億4,950万円

・老人保健費                

    現計予算額   121億5,121万円

    補正額          31億9,846万円

    補正後の額   153億4,967万円

・高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費

    現計予算額        2,390万円

    補正額                719万円

    補正後の額        3,109万円

・住宅新築資金等貸付事業費

    現計予算額      2億1,055万円

    補正額              7,599万円

    補正後の額      2億8,654万円

・土地取得費

    現計予算額           208万円

    補正額               5,526万円

    補正後の額         5,734万円

・墓苑事業費

    現計予算額         4,943万円

    補正額                 235万円

    補正後の額         5,178万円

・集落排水事業費                

    現計予算額    13億9,970万円

    補正額          17億2,488万円

    補正後の額    31億2,458万円

・介護保険費                

    現計予算額    65億3,716万円

    補正額          15億8,781万円

    補正後の額    81億2,497万円

・財産区管理事業費                

    現計予算額           0万円

    補正額               949万円

    補正後の額               949万円

・温泉事業費                

    現計予算額           0万円

    補正額          1億8,599万円

    補正後の額      1億8,599万円

・観光施設運営事業費                

    現計予算額           0万円

    補正額             4,357万円

    補正後の額           4,357万円

企業会計

  ・水道事業                 

    現計予算額   54億4,259万円

    補正額          1億8,517万円 

    補正後の額   56億2,776万円

  ・工業用水道事業                 

    現計予算額           0万円

    補正額               2,373万円 

    補正後の額       2,373万円

一般会計 補正額の主な内容

☆は新規事業

☆1)合併町村予算単純引継事業  

176億5,115万円

☆2)防災行政無線統合制御システム整備事業 総務課

2億2,400万円

☆3)駅南庁舎取得事業 財政課

17億8,683万円

☆4)広域CATV網整備事業 情報政策課

8,060万円

☆5)白兔の館(仮称)整備事業 都市建設課

5,000万円

☆6)鳥取駅南口アーケード設置事業 道路管理課

1億1,700万円

☆7)移動図書館車整備事業 市民図書館

2,000万円

☆8)市町村合併記念事業 市民課

25万円

 平成16年度10月補正予算の概要(Microsoft Word:31KB) 



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