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平成18年度3月補正予算

平成18年度3月補正予算の概要

1 一般会計補正予算                                            

    (1) 現計予算額      84,320,858千円                  

    (2) 補 正 額        449,604千円                 

    【補正額の財源内訳】                                        

        国・県 ▲67,276千円  市債 629,403千円  その他 ▲388,288千円  一般 275,765千円                                                                             

    (3) 補正後の額      84,770,462千円                  

                                            

2 一般会計補正予算の主な内容                                          

    (1) 人件費            622,309千円                 

        ・中途退職者等による職員人件費の増等                                                                                

    (2) 人件費以外の事業        ▲172,705千円                       

 

別紙「3月補正予算(一般会計)の主な内容」のとおり(PDF:25KB)

 

3 特別会計補正予算及び主な内容                                                

                                           現計予算額       補正予算額         補正後の額       

    (1) 土地区画整理費            629,678千円       ▲6,556千円          623,122千円        

        ・江津土地区画整理事業費(用地買収費、上水道布設負担金等)の減等                                                                                 

    (2) 下水道事業費             10,530,251千円    ▲73,024千円        10,457,227千円        

        ・施設維持管理費の減、下水道建設費の減等                                                                       

    (3) 簡易水道事業費         1,151,283千円       ▲29,839千円           1,121,444千円        

        ・施設維持管理費(水道管移設事業費等)の減等                                                                      

    (4) 公設地方卸売市場事業費    48,275千円         1,656千円               49,931千円   

        ・管理運営費の増等                                                                                 

    (5) 駐車場事業費                   46,077千円           1,602千円            47,679千円    

        ・管理運営費の増等                                                                               

    (6) 国民健康保険費        16,334,184千円         ▲9,787千円        16,324,397千円      

        ・療養給付費の減等                                                                             

    (7) 老人保健費              18,222,273千円       78,807千円        18,301,080千円     

        ・医療給付費の増                                                                  

    (8) 高齢者・障害者住宅

        資金貸付事業費      20,567千円     ▲5,001千円           15,566千円       

        ・貸付金の減等                                                                 

    (9) 住宅新築資金等

                      貸付事業費          216,668千円      ▲4,650千円          212,018千円        

        ・公債費の減等                  

    (10)    墓苑事業費                   46,993千円    ▲11,944千円           35,049千円        

        ・第二いなば墓苑用地取得費の減等                                                                                 

    (11)    集落排水事業費        2,928,109千円      6,605千円           2,934,714千円        

        ・施設維持管理費の増等                                                                               

    (12)    介護保険費             11,361,837千円       115,050千円          11,476,887千円     

        ・介護給付費、介護給付費準備基金積立金の増等                                                                                 

    (13)    財産区管理事業費         20,772千円       ▲6,458千円            14,314千円       

        ・一般管理費、造林事業費の減                                                                                  

    (14)    温泉事業費                 112,838千円       6,545千円           119,383千円       

        ・施設維持管理費の増等                                                                                

    (15)    観光施設運営事業費        87,175千円          ▲470千円             86,705千円      

        ・施設維持管理費の増等                                                                   

    (16)    介護老人保健施設事業費  82,010千円            0千円              82,010千円       

        ・事業確定に伴う財源更正                                    

                                                

4 企業会計補正予算及び主な内容                                                

                                     現計予算額        補正予算額          補正後の額       

    (1) 水道事業            6,331,187千円       ▲281,381千円       6,049,806千円       

        ・浄水施設整備費、配水管等改良費の減等                                                                                

    (2) 病院事業            9,107,789千円        ▲211,049千円      8,896,740千円       

        ・建設改良費、材料費の減等 



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