鳥取市

平成27年度2月補正予算(総務部長査定段階)登録日:

1 一般会計補正予算

  1. 現計予算額    96,020,995 千円
  1. 補正額    ▲131,361 千円(対前年度2月補正 ▲2,019,817千円減、▲107.0%減)

【国補正予算呼応分】 139,875千円

【補正額の財源内訳】

国県支出金 ▲766,346千円  市債 ▲720,300千円  その他 417,870千円  一般財源 937,415千円

【国補正予算呼応分 国県支出金 53,760千円  市債 29,400千円  その他 820千円  一般財源 55,895千円】

 

  1. 補正後の額   95,889,634 千円 (対前年度2月補正後 2,553,643千円増、2.7%増)

2 一般会計補正予算の主な内容

 国の補正予算に呼応して行う事業                139,875千円
 (地方創生加速化交付金活用事業 49,523千円を含む)

 ふるさと納税に係る基金積立金の増額          342,734千円

 職員退職手当基金積立金の増額             400,000千円

 事業費確定による減額          ・・・など 

 詳細については、 「平成27年度2月補正予算事業一覧(一般会計)」のとおり(PDF334KB)

3 特別会計補正予算及び主な内容 

(1) 土地区画整理費

 現計予算額 205,263千円

 補正予算額 163,166千円

 補正後の額 368,429千円

 保留地払下収入の確定に伴う増

(2) 簡易水道事業費

 現計予算額 1,702,593千円

 補正予算額 ▲182,747千円

 補正後の額 1,519,846千円

 簡易水道建設費等の確定に伴う減

(3) 公設地方卸売市場事業費

 現計予算額 49,830千円

 補正予算額  ▲9,687千円

 補正後の額 40,143千円

 耐震診断事業費の確定に伴う減

(4) 駐車場事業費

 現計予算額 26,356千円

 補正予算額    911千円

 補正後の額 27,267千円

 公課費の確定に伴う増 

(5) 国民健康保険費

 現計予算額 22,640,860千円

 補正予算額   ▲340,606千円

 補正後の額 22,300,254千円

 保険財政共同安定化事業拠出金等の確定に伴う減

(6) 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費

 現計予算額    5,366千円

 補正予算額 ▲2,235千円

 補正後の額    3,131千円

 住宅整備資金貸付事業費の確定に伴う減

(7) 住宅新築資金等貸付事業費

 現計予算額 43,436千円

 補正予算額   2,313千円

 補正後の額 45,749千円

 長期借入金繰上償還に伴う増

(8) 土地取得費

 現計予算額    869千円

 補正予算額 175,201千円

 補正後の額 176,070千円

 土地開発基金積立金の増

(9) 墓苑事業費

 現計予算額  25,547千円

 補正予算額 ▲1,318千円

 補正後の額  24,229千円

 墓苑事業費の確定に伴う減

(10) 介護保険費

 現計予算額 19,064,666千円

 補正予算額   ▲797,027千円

 補正後の額 18,267,639千円

 保険給付費等の確定に伴う減

(11) 財産区管理事業費

 現計予算額 6,371千円

 補正予算額 2,132千円

 補正後の額 8,503千円

 財産区管理事業費の確定に伴う増

(12) 温泉事業費

 現計予算額 51,527千円

 補正予算額   1,194千円

 補正後の額 52,721千円

 公課費の確定に伴う増

(13) 観光施設運営事業費

 現計予算額 9,619千円

 補正予算額 ▲112千円

 補正後の額  9,507千円

 観光施設管理費の確定に伴う減

(14) 後期高齢者医療費

 現計予算額  1,959,388千円

 補正予算額  ▲72,353千円

 補正後の額  1,887,035千円

 広域連合納付金の確定に伴う減 

(15)電気事業費

 現計予算額 25,710千円

 補正予算額   1,960千円

 補正後の額 27,670千円

 電気事業基金積立金の増 

4 企業会計補正予算及び主な内容

(1) 水道事業

 現計予算額  6,050,777千円

 補正予算額  ▲245,142千円

 補正後の額  5,805,635千円

 水道事業建設費の確定に伴う減

(2) 下水道等事業

 現計予算額 16,822,487千円

 補正予算額   ▲352,921千円

 補正後の額 16,469,566千円

 下水道等事業建設費の確定に伴う減

(3) 病院事業

 現計予算額 9,888,153千円

 補正予算額 ▲150,058千円

 補正後の額 9,738,095千円

 運営経費等の確定に伴う減

※数字は、総務部長査定段階のものであり、市長査定の結果変更になることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 行財政改革課
電話番号:0857-30-8111
FAX番号:0857-20-3948

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